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INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO EN LA EMPRESA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA DE 2024 – RADICADO I2024001966.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO EN LA EMPRESA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA DE 2024 – RADICADO I2024001966.

El presente informe corresponde al seguimiento y analisis de la ejecucion de los rubros definidos en la Circular Conjunta 04 de enero de 21 de 2016 y el cumplimiento de los gastos sometidos a las dispociciones sobre austeridad y control del gasto den la Emrpesa, asi como las recomendaciones para su control, correspondiente al segundo trimestre de 2024.

Mar, 01/10/2024 - 10:59

INFORME SEGUIMIENTO PQRS DE 01 JULIO AL 31 DICIEMBRE DE 2023 - RADICADO I2024000636

INFORME SEGUIMIENTO PQRS DE 01 JULIO AL 31 DICIEMBRE DE 2023 - RADICADO I2024000636

Conforme al rol de evaluación y seguimiento establecido para las Oficinas de Control Interno en el Decreto 648 de 2017, y en atención a lo señalado en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 a continuación, se presenta el resultado del seguimiento a la gestión de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en la Empresa, correspondiente al segundo semestre de 2023

Jue, 19/09/2024 - 14:10

Seguimiento Plan Mejoramiento Contraloría - Corte 30 de junio de 2024.

Seguimiento Plan Mejoramiento Contraloría - Corte 30 de junio de 2024.

En el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de “Evaluación y seguimiento” de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017 y, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías vigencia 2024, se procede a presentar el Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.

Jue, 25/07/2024 - 11:03

Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos con fecha de corte a junio de 2024

Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos con fecha de corte a junio de 2024

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Mejoramiento por Procesos Versión 6 (vigente a la fecha del seguimiento), con corte al 30 de junio de 2024,

Jue, 25/07/2024 - 09:20
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