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INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - CORTE SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2023 – RADICADO I2024000635.

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - CORTE SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2023 – RADICADO I2024000635.

Dentro de los roles asignados a la Oficina de Control Interno, se realizó el seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos Institucional.

Lun, 18/03/2024 - 10:39

INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS BOGOTÁ TE ESCUCHA, DE 01 JULIO AL 31 DICIEMBRE DE 2023 - RADICADO I2024000636.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS BOGOTÁ TE ESCUCHA, DE 01 JULIO AL 31 DICIEMBRE DE 2023 - RADICADO I2024000636.

Conforme al rol de evaluación y seguimiento establecido para las Oficinas de Control Interno en el Decreto 648 de 2017, y en atención a lo señalado en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 a continuación, se presenta el resultado del seguimiento a la gestión de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en la Empresa, correspondiente al segundo semestre de 2023.

Lun, 18/03/2024 - 10:38

MATRIZ ANEXA - INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS DICIEMBRE 2023 – RADICADO I2024000217.

MATRIZ ANEXA - INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS DICIEMBRE 2023 – RADICADO I2024000217.

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento, de la Oficina de Control Interno se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Mejoramiento por Procesos Versión 15 (vigente a la fecha del seguimiento), con corte al 31 de diciembre de 2023, la matriz de seguimiento denominada “Seg Plan_Mejoramiento_ERU_2023_V15 Dic 2023” se encuentra publicada en la página Web de la Empresa en el Link:

Jue, 15/02/2024 - 12:32

INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS DICIEMBRE 2023 – RADICADO I2024000217.

INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS DICIEMBRE 2023 – RADICADO I2024000217.

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento, de la Oficina de Control Interno se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Mejoramiento por Procesos Versión 15 (vigente a la fecha del seguimiento), con corte al 31 de diciembre de 2023, la matriz de seguimiento denominada “Seg Plan_Mejoramiento_ERU_2023_V15 Dic 2023” se encuentra publicada en la página Web de la Empresa en el Link:

Jue, 15/02/2024 - 12:30

MATRIZ ANEXA - SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO CONTRALORÍA - CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2023 - RADICADO I2024000270

MATRIZ ANEXA - SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO CONTRALORÍA - CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2023 - RADICADO I2024000270

Conforme los roles asignados a la Oficina de Control Interno y el Plan Anual de Auditorías vigente, se procede a presentar el Informe del Seguimiento del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, D.C.

Mar, 13/02/2024 - 09:01

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO CONTRALORÍA - CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2023 - RADICADO I2024000270

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO CONTRALORÍA - CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2023 - RADICADO I2024000270

Conforme los roles asignados a la Oficina de Control Interno y el Plan Anual de Auditorías vigente, se procede a presentar el Informe del Seguimiento del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, D.C.

Mar, 13/02/2024 - 08:57

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO EN LA EMPRESA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA DE 2023 – RADICADO I2024000111.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO EN LA EMPRESA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA DE 2023 – RADICADO I2024000111.

 

El presente informe corresponde al seguimiento y análisis de la ejecución de los rubros definidos en la Circular Conjunta 04 de enero 21 de 2016 y el cumplimiento de los gastos sometidos a las disposiciones sobre austeridad y control del gasto en la Empresa, así como las recomendaciones para su control, correspondiente al cuarto trimestre de 2023, comparado con el mismo período de la vigencia 2022.

Mié, 24/01/2024 - 08:26

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO EN LA EMPRESA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2023 – RADICADO I2023003340.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO EN LA EMPRESA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2023 – RADICADO I2023003340.

El presente informe corresponde al seguimiento y análisis de la ejecución de los rubros definidos en la Circular Conjunta 04 de enero 21 de 2016 y el cumplimiento de los gastos sometidos a las disposiciones sobre austeridad y control del gasto en la Empresa, así como las recomendaciones para su control, correspondiente al tercer trimestre de 2023 comparado con el mismo período de

Mié, 08/11/2023 - 14:40
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