ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA JUNIO DE 2024
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA JUNIO DE 2024
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA JUNIO DE 2024
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA JUNIO DE 2024
ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO 30 DE 2024
CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 30 DE 2024
El informe de evaluación independiente al estado del Sistema del Control Interno fue establecido por el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos inexistentes en la administración pública”, en él se precisan las fortalezas y debilidades de cada uno de los componentes de la Dimensión y Política de Control Interno (COSO) del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
En el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de “Evaluación y seguimiento” de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017 y, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías vigencia 2024, se procede a presentar el Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.
Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Mejoramiento por Procesos Versión 6 (vigente a la fecha del seguimiento), con corte al 30 de junio de 2024,
Ejecución de ingresos del 01 de junio al 30 de junio de 2024.
Ejecución de gastos del 01 de junio al 30 de junio de 2024.
Por medio del cual se hace un nombramiento a Carlos Felipe Reyes
Declaración individual de conocimiento y aceptación de la Politica de Cumplimiento Normativo