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MATRIZ ANEXA - INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS DICIEMBRE 2023 – RADICADO I2024000217.

MATRIZ ANEXA - INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS DICIEMBRE 2023 – RADICADO I2024000217.

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento, de la Oficina de Control Interno se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Mejoramiento por Procesos Versión 15 (vigente a la fecha del seguimiento), con corte al 31 de diciembre de 2023, la matriz de seguimiento denominada “Seg Plan_Mejoramiento_ERU_2023_V15 Dic 2023” se encuentra publicada en la página Web de la Empresa en el Link:

Jue, 15/02/2024 - 12:32

INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS DICIEMBRE 2023 – RADICADO I2024000217.

INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS DICIEMBRE 2023 – RADICADO I2024000217.

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento, de la Oficina de Control Interno se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Mejoramiento por Procesos Versión 15 (vigente a la fecha del seguimiento), con corte al 31 de diciembre de 2023, la matriz de seguimiento denominada “Seg Plan_Mejoramiento_ERU_2023_V15 Dic 2023” se encuentra publicada en la página Web de la Empresa en el Link:

Jue, 15/02/2024 - 12:30

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN CUENTA ANUAL 2023

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN CUENTA ANUAL 2023

La Contraloría de Bogotá D.C certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.

 

Mié, 14/02/2024 - 16:06

INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2023 CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - RADICADO I2024000289.

INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2023 CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - RADICADO I2024000289.

Anexo se remite para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno vigencia 2023 Corte a 31 de diciembre de 2023, que incluye el resultado de su gestión propia, retos de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2024, recomendaciones institucionales fortalecimiento SCI en la Empresa para la vigencia 2024, y

Mié, 14/02/2024 - 08:48

MATRIZ ANEXA - SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO CONTRALORÍA - CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2023 - RADICADO I2024000270

MATRIZ ANEXA - SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO CONTRALORÍA - CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2023 - RADICADO I2024000270

Conforme los roles asignados a la Oficina de Control Interno y el Plan Anual de Auditorías vigente, se procede a presentar el Informe del Seguimiento del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, D.C.

Mar, 13/02/2024 - 09:01
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