Mapa de Riesgos Institucional 2023 (riesgos de corrupción y de proceso)_V4
Mapa de Riesgos Institucional 2023 (riesgos de corrupción y de proceso)_V4
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Monitoreo Segunda Línea de Defensa a la Estrategia de Participación Ciudadana de la Empresa.
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En cumplimiento del rol de Evaluación y seguimiento la Oficina de Control Interno procedió a realizar la valoración de la respuesta allegada por la Subgerencia de Gestión Corporativa - Procesos de Gestión Documental y Gestión de TIC con radicado I2023001424 de 19 de mayo de 2023 y, las observaciones realizadas mediante correos electrónicos de 31 de mayo de 2023 remitidos por la Oficina de Gestión Social – Proceso de Atención al Ciudadano, frente a las acciones realizadas para mitigar los eventos presentados en el funcionamiento del Web service entre el aplicativo Tam
En cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023, se realizó evaluación al proceso de Gobierno Corporativo y Plataforma Estratégica. Como parte de esta evaluación, se hace entrega del Informe Final de Auditoría.