INFORME FINAL DE AUDITORIA PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL - CONTRATACIÓN TRANSVERSAL – RADICADO I2025000245.
INFORME FINAL DE AUDITORIA PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL - CONTRATACIÓN TRANSVERSAL – RADICADO I2025000245.
De manera atenta se informa que, en cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2024, se realizó evaluación al Proceso de gestión contractual - Contratación transversal 2024 -, se hace entrega del Informe Final de Auditoría.
INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024 CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - RADICADO I2025000173.
INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024 CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - RADICADO I2025000173.
Anexo se remite para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno vigencia 2024 Corte a 31 de diciembre de 2024, que incluye el resultado de su gestión propia, retos de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2025, re
Plan Anual de Auditorias 2024- diciembre
Plan Anual de Auditorias 2024- diciembre
Ejecucion de avance plan anual de auditorias vigencia 2024
INFORME AL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO D0E INTEGRIDAD EN LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, D.C. VIGENCIA 2024 CON FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - RADICADO I2025000723
INFORME AL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO D0E INTEGRIDAD EN LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, D.C. VIGENCIA 2024 CON FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - RADICADO I2025000723
El Código de Integridad hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión– MIPG, el cual fue adoptado mediante el Decreto Nacional 1499 del 11/09/2017 y aplica a todas las entidades y organismos públicos, independientemente de su naturaleza jurídica, rama del poder público o nivel al que pertenezcan, incluyendo a todos los organismos y entidades del Distrito Capital.
Respuesta a Derecho de Petición No. 1425502025
Respuesta a Derecho de Petición No. 1425502025
Respuesta a Derecho de Petición No. 1425502025
Informe Previo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector Hábitat 2025
Informe Previo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector Hábitat 2025
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CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION MARZO 2025
CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION MARZO 2025
La Contraloria de Bogotá confirma y acepta la Rendicion de Cuenta del mes de marzo de 2025
INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO EN LA EMPRESA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA DE 2024 – RADICADO I2025000377
INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO EN LA EMPRESA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA DE 2024 – RADICADO I2025000377
El presente informe corresponde al seguimiento y analisis de la ejecucion de los rubros definidos en la Circular Conjunta 04 de enero de 21 de 2016 y el cumplimiento de los gastos sometidos a las dispociciones sobre austeridad y control del gasto den la Emrpesa, asi como las recomendaciones para su control, correspondiente al cuarto trimestre de 2024
INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO EN LA EMPRESA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA DE 2024 – RADICADO I2024002376
INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO EN LA EMPRESA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA DE 2024 – RADICADO I2024002376
El presente informe corresponde al seguimiento y analisis de la ejecucion de los rubros definidos en la Circular Conjunta 04 de enero de 21 de 2016 y el cumplimiento de los gastos sometidos a las dispociciones sobre austeridad y control del gasto den la Emrpesa, asi como las recomendaciones para su control, correspondiente al tercer trimestre de 2024.