Plan de Mejoramiento por Procesos V9 2023
Plan de Mejoramiento por Procesos V9 2023
Plan de Mejoramiento Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., Versión 9
Plan de Mejoramiento Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., Versión 9
JUNTA DIRECTIVA TOMA DE DESICIONES SESION ACTA No. 3 de 2023
JUNTA DIRECTIVA TOMA DE DESICIONES SESION ACTA No. 2 de 202
JUNTA DIRECTIVA TOMA DE DESICIONES SESION ACTA No. 1 de 2023
La Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento establecido en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, con el fin de aportar al cumplimiento de los principios de transparencia, eficacia, celeridad y publicidad en las actuaciones administrativas de la Entidad y en atención a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, realizó seguimiento a la publicación de los procesos contractuales y actos administrativos asociados a los mismos en la plataforma SECOP durante el período comprendido entre el 01 de mayo al 30 de junio de 2023.
La Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento establecido en el artículo 17 del decreto 648 de 2017, con el fin de aportar al cumplimiento de los principios de transparencia, eficacia, celeridad y publicidad en las actuaciones administrativas de la Entidad y en atención a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, realizó seguimiento a la publicación de los procesos contractuales y actos administrativos asociados a los mismos en la plataforma SECOP durante el período comprendido entre el 01 de marzo al 28 de abril
Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento, de la Oficina de Control Interno, se da a conocer que el informe mencionado en el asunto se desarrolla en cumplimiento del Artículo 156 del Decreto Ley 2106 de 2019, así como de lo señalado en la Circular Externa 100-006 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual estipula que el reporte debe publicarse en la página web de la Entidad a más tardar el 30 de julio de la vigencia.
Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento, de la Oficina de Control Interno, se da a conocer que el informe mencionado en el asunto se desarrolla en cumplimiento del Artículo 156 del Decreto Ley 2106 de 2019, así como de lo señalado en la Circular Externa 100-006 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual estipula que el reporte debe publicarse en la página web de la Entidad a más tardar el 30 de julio de la vigencia.
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