Plan de Mejoramiento V6 2023
Plan de Mejoramiento V6 2023
Plan de Mejoramiento Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., Versión 6
Plan de Mejoramiento Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., Versión 6
Plan Anual de Adquisiciones versión 6
Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento, de la Oficina de Control Interno se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Mejoramiento por Procesos Versión 17 (vigente a la fecha del seguimiento), con corte al 31 de diciembre de 2022, la matriz de seguimiento denominada “Matriz de seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos Octubre - Diciembre 2022” se encuentra publicada en la página Web de la Empresa en el Link: <
En ejercicio del rol de evaluación y seguimiento establecido para las Oficinas de Control Interno en el Decreto 648 de 2017, y en atención a lo señalado en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 a continuación, se presenta el resultado del seguimiento a la gestión de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en la Empresa, correspondiente al segundo semestre de 2022.
Dentro de los roles asignados a la Oficina de Control Interno, se realizó el seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos Institucional.
Dando alcance a la Comunicación Interna I2023000086 del 16/01/2023, y en cumplimiento al rol de seguimiento y acompañamiento de la Oficina de Control Interno, al Plan Anual de Auditorias establecido para la vigencia, al capítulo V - “Seguimiento” de la cartilla “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2, y de las funciones que le otorga el Decreto 2641 de 2012 (Visibilización, Socialización y Seguimiento), se informa que el día 13 de enero de 2023 se publicó en la página Web el Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción
Se allega el Informe al Seguimiento del Cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. Vigencia 2022, en concordancia con el Plan Anticorrupción y Acciones de Participación en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
De conformidad con las facultades legales contenidas en la Ley 87 de 1993, ley 1474de 2011, del rol de evaluación y seguimiento contentivo en el artículo 17 del Decreto Nacional No.
La Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol que le asiste de evaluación y seguimiento, con el fin de aportar al cumplimiento de los principios de transparencia, eficacia, celeridad y publicidad en las actuaciones administrativas de la Entidad y en atención a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, realizó seguimiento a la publicación de los procesos contractuales y actos administrativos asociados a los mismos, en la plataforma SECOP, durante el período comprendido entre el 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2022
Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento, de la Oficina de Control Interno, se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG, con corte al 31 de diciembre de 2022 y se procede a remitir el informe correspondiente.